2022年4月14日,集团公司收到审计局出具的《专项审计调查报告》(承审调报〔2021〕7-1号)。集团公司对此次财务收支情况专项审计高度重视,立即召开专题会议,明确职责分工,由稽核审计部负责专项调查的整改落实工作。
稽核审计部针对此次专项调查发现的21个问题及相关建议进行了梳理,对问题责任进行了划分,完成整改问题16个,对未完成整改的5个问题分别制定出下一步的整改措施和计划,持续推进整改。稽核审计部将持续用力抓好整改工作,以整改促规范、助发展,统一思想,落实责任。同时,稽核审计部将进一步强化督促检查,通过细化内部流程控制,确保企业规范运行,为集团持续健康发展营造良好环境。